Sist oppdatert den 4 januar 2021

Merk: Før du begynner å endre dine LLC skatt status med SKATTEMYNDIGHETENE, anbefaler vi at du snakker med en regnskapsfører. Den beste måten for bedrifter å bli beskattet varierer mye.

innholdsfortegnelse:
(klikk på linken for å gå til avsnitt)

Hva er en S-Corp? (definisjon)

S-Corp er en forkortelse for S-Selskap, også kjent som en «S Corp», «S Corporation», eller «Underkapittel S Corporation».,

En S-Selskap er forskjellig fra en LLC eller Corporation (C-Corporation) i at det er en «skatt enhet», ikke en juridisk enhet dannet på statlig nivå.

begrepet «skatt enhet» betyr at det er en skatt klassifisering status laget med SKATTEMYNDIGHETENE.

S-Corporation-valget er gjort med SKATTEMYNDIGHETENE og deretter «sitter på toppen av» din juridiske enhet; enten LLC eller C-Corporation.

En S-Corporation er en «pass-through» skatt enhet, så det er ikke gjenstand for dobbeltbeskatning som en C-Bedrift., Noen inntekt, tap, studiepoeng, og fradrag strømme gjennom til eiere av en S-Corporation (kalles aksjonærer), og vil bli rapportert og betalt for på sin personlige selvangivelse.

Akkurat som en LLC og en C-Corporation, en S-Corporation tilbyr personlig ansvar beskyttelse til sine eiere. Deres personlige eiendeler (som boliger, biler, og bankkontoer) er beskyttet i tilfelle av en sak, og kan brukes til å nedbetale gjeld eller forpliktelser som påløper ved S-Corporation.

mange mennesker bruker begrepet «danner en S-Selskap», og dette fører til mye forvirring.,

«Danner» en S-Corp vs. «Sette opp» en S-Corp

Igjen, i motsetning til en LLC eller en Corporation, som er et foretak som ble etablert på statlig nivå, en S-Corporation er en skatt enhet valg som er gjort med SKATTEMYNDIGHETENE.

Derfor, du kan ikke danner en S-Corporation. I stedet, du velger å ha det som allerede er dannet enhet beskattes som en S-Selskap med SKATTEMYNDIGHETENE.

dette Betyr at du må først for å danne en LLC eller en Corporation (å gjøre de riktige innlevering med din tilstand er statssekretær office), så velger å ha som enhet beskattes som en S-Selskap med SKATTEMYNDIGHETENE.,

jeg merket «beskattes som» fordi det er riktig verb, ikke «form» en S-Corp. Det er ingen filing på noen av de 50 statene skal «danne en S-Corp». En bedre måte å henvise til dette er «å sette opp en S-Corp».

Igjen, «danner en S-Corp» betyr ganske enkelt å ta en eksisterende enhet og endre sin skatt status med SKATTEMYNDIGHETENE.

etter å Ha sagt at, tradisjonelt sett, når folk sier «danner en S-Corp», som de faktisk mener danne en Corporation (også kjent som C-Konsernet), med staten, og deretter velge for C-Selskap til å bli skattlagt som en S-Corporation av SKATTEMYNDIGHETENE., Imidlertid, en LLC kan også velge å bli beskattet som en S-Selskap med SKATTEMYNDIGHETENE, og er en svært vanlig skatt klassifisering laget av LLCs der netto inntekt begynner nærmer seg $75,000 til $100.000 per år.

Merk: Denne leksjonen vil fokusere på LLCs beskattes som S-Selskaper, ikke Selskaper beskattes som S-Selskaper.

LLC Skatt Klassifisering med SKATTEMYNDIGHETENE

LLCs har en standard skatt status med SKATTEMYNDIGHETENE, avhengig av hvor mange medlemmer det er:

  • Hvis du har en Single-Medlem LLC (1 eier), da SKATTEMYNDIGHETENE vil skatt på det som en Bort Enhet/Enkeltpersonforetak.,
  • Hvis du har en Multi-Medlem LLC (2 eller flere eiere), da de amerikanske skattemyndighetene (IRS skatt vil det som et Partnerskap i stedet.

Alternativt kan du fortelle de amerikanske skattemyndighetene (IRS skatt deg som en Corporation ved å sende en ekstra form etter å få et EIN-nummer for din LLC. Det er to forskjellige måter du kan ha din LLC beskattes som et Selskap som er:

  • Du kan ha din LLC beskattes som en S-Corporation ved å sende Skjemaet 2553 (som vi skal diskutere i denne leksjonen).
  • Du kan ha din LLC beskattes som en C-Bedrift ved å sende Skjemaet 8832.,

S-Selskaper er blitt svært populært for eiere av små bedrifter (med tilstrekkelig netto inntekt), men S-Selskaper er også den minst forstått (og folk vanligvis hoppe inn i dem for fort).

La oss nå diskutere S-Corporation fordeler og ulemper.

S-Corp Fordeler

Den primære fordelen av en LLC beskattes som en S-Corporation er å spare penger på selvstendig næringsvirksomhet avgifter.

Selvstendig næringsvirksomhet skatt refererer til Social Security og Medicare, som totalt 15,3% av netto inntekter (inntekter minus kostnader). Fordelingen er 12.4% for arbeidsgiveravgift og 2.,9% for Medicare skatt.

Disse avgiftene er betalt til Social Security Administration og du vil rapportere selvstendig næringsvirksomhet skatt som en del av din personlige federal tax return (Form 1040) på Timeplanen SE.

Den måten en S-Corporation sparer penger på selvstendig næringsvirksomhet skatt er ved å «dele din inntekt» i to grupper:

  • lønn (også kalt lønn eller lønn) og
  • distribusjon (også kalt utbytte eller overskudd)

Når LLC beskattes som en S-Corporation, blir du en «ansatt-eier» (også referert til som en «aksjonær eier»)., Du både din egen bedrift og jobber for din bedrift.

Med dette «inntekt splitting», du bare nødt til å betale 15.3% selvstendig næringsvirksomhet skatt på lønn. Ekstra penger til overs (kalt distribusjoner) er ikke gjenstand for selvstendig næringsvirksomhet skatt.

Dette er i motsetning til en LLC beskattes som et enkeltmannsforetak eller Partnerskap. I disse skatt klassifikasjoner, betaler du selvstendig næringsvirksomhet skatt på alle av din netto inntekt og det er ingen mulighet for å dele inntektene på, og spare penger på selvstendig næringsvirksomhet skatt.,

Imidlertid SKATTEMYNDIGHETENE er ikke en idiot og de vet at det er et lite smutthull i den S-selskapsskatt valg. Derfor krever de at du skal ta det som er kalt et «rimelig lønn», som vi vil diskutere mer i en bit.

La oss først se på et eksempel:

La oss si at du er LLC er en web-design for business og har en brutto inntekt på $120,000 og dine utgifter er $20,000. Netto inntekt er derfor $100,000.

Du og din regnskapsfører bestemme på en rimelig lønn på $60.000 per år, som er gjennomsnittet for bransjen.

Nå er det ikke ren skatt besparelser om., Administrative kostnader vil oppveie din sparing litt, men for de fleste bedrifter med en netto inntekt på $75 000 til $100.000 per år (eller mer), skatt besparelser er vanligvis fortsatt større enn utgiftene.,din e S-Corp administrative ansvar:

  • du har til å kjøre lønn,
  • har du til fil kvartalsvis lønn avkastning (føderale og statlige),
  • du har å holde nøyaktig bøker og en balanse, og
  • du bør ansette en regnskapsfører til fil bedriftens selvangivelse (Form 1120S, K-1 for aksjonærer/eiere, og noen flere Tidsplaner)

Også, avhengig av antall ansatte du har, og i hvilken tilstand du befinner deg i, vil du også trenger å ta vare på federal arbeidsledighet forsikring, statlige arbeidsledighet forsikring, og arbeidernes erstatning forsikring.,

Merk: Lønn er komplisert. Det er 5-10 føderale lønn former og 5-10 state lønn skjemaer som må være innlevert. Vi anbefaler at du spør din regnskapsfører for en anbefaling eller ved hjelp av en lønn selskap, som Gusto Lønn.

kostnadene ovenfor vil variere avhengig av din virksomhet og situasjon, men som en per-års-ballpark, lønn kan koste opp til $400 til $600, regnskap og bokføring også på $400 til $600, og skatt prep tjenester betalt til din regnskapsfører kan variere fra $700 til $1000.,

Og gitt, jo høyere selskapets overskudd, jo mer kan du spare på selvstendig næringsvirksomhet skatt.

Hvis du trenger hjelp med lønn, anbefaler vi Gusto Lønn. Og for å administrere regnskap, anbefaler vi xero dvs. na eller QuickBooks.

Men det er ikke alt det er å vurdere. Det er også ulemper, S-Corp beskatning.

Ulemper av S-Corporation

Selv om du kan spare penger med en S-Selskap, er det viktig å forstå den andre siden av mynten.,

Høyere revisjon risiko

S-Selskaper er mer nøye overvåket av SKATTEMYNDIGHETENE så sørg for at du faktisk tar en rimelig lønn og innlevering av din føderale og statlige skatt på riktig måte.

trygd

trygd er basert på den lønn du ta over arbeidsdagen din karriere. I en S-Selskap, som betyr at trygd er basert på den lønn du betale selv. Fordelingen av fortjeneste betaler du til deg selv teller ikke., Så selv om du vil være å spare penger på selvstendig næringsvirksomhet skatt ved å ta en lavere lønn nå, kan du være å redusere Sosiale velferdsordninger i fremtiden.

Lavere boliglån pre-godkjenning

Når du kjøper et hjem med et tradisjonelt boliglån, bank vil se på din inntekt til å bestemme hvor mye du har råd til. De vil bare være å se på lønn betalt av S-Corporation, og ikke utbytte. Så gjør din lønn for lav kan skade din evne til å kjøpe en dyrere hjemme.,

Selvstendig næringsdrivende pensjonist konto bidrag

Hvis du har en selvstendig næringsdrivende pensjonist-konto (som et SEP, enkel IRA, solo-401(k), eller Keoghs), bidrag du kan gjøre er basert på lønnen din E-Corporation betaler du. Ikke bare gjør disse avgang konto bidrag redusere skattebyrden, de kan også hjelpe deg med å maksimere din pensjon midler. For ytterligere å lese, se denne artikkelen av en skatterådgiver.

Anbefaling:
Som du kan se, S-selskapsskatt besparelsene er ikke alltid 100% gunstig., Vi anbefaler at du snakker med en regnskapsfører om å spare penger på skatter mens du balanserer det med langsiktig skatt og pensjon strategier.

S-Corporation eier-ansatt & rimelig lønn

På dette punktet, tenker du kanskje, «Hvordan kan jeg finne en rimelig lønn?,»

Her er noen faktorer å vurdere er:

  • erfaring, opplæring og sertifiseringer
  • plikter og ansvar
  • historie før utbytte utbetalinger
  • tid og krefter du gir til virksomheten
  • hvor mye du betaler vanlige ansatte (hvis relevant)
  • hva lignende virksomhet betale ansatte for lignende tjenester
  • dersom det er bruk av en formel til å bestemme kompensasjon

Som en generell tommelfingerregel, er det godt å dokumentere hvordan din tid som er brukt i bedriften, og hva er passende lønn for hver av disse aktivitetene.,

For eksempel, la oss si at du bruker 50% av tiden din på web-design, 25% på markedsføring, og 25% på kundeservice. Og la oss også anta at du jobber en 40-timers arbeidsuke og jobber 50 uker per år (å ta en 2-ukers ferie).

Her er en anbefaling:

Besøk to nettsteder som liste lønn, slik som Salary.com og Indeed.com.

Finne den lønnen til hver rolle på over 2 sider og gjennomsnittlig dem ut. Vi anbefaler å skrive ut/lagre dine funn for god dokumentasjon.,

I vårt eksempel:
– en web designer gjennomsnittlig lønn kom til $65,000 per år,
– en markedsføring koordinator lønn kom til $46,500 per år og
– en kundeservice representant lønn kom til $32,600 per år.

dette er selvfølgelig bare et eksempel. Det er mange faktorer å vurdere når du avgjør din E-lønn Corporation. Vi anbefaler at du snakker med din regnskapsfører, og uansett hvor du bestemme lønnen din, sørg for at du dokumentet, blir det i tilfelle en revisjon i fremtiden. Det er også lurt å utarbeide og signere en kompensasjon avtale mellom deg og din E-Corporation.,

Generelle regler

Noen skatterådgivere anbefale å holde distribusjoner ikke mer enn 3x din lønn. For eksempel, hvis din netto inntekt på $150,000, din lønn er på $50 000 og utdelinger er $100,000.

Mer konservativ skatterådgivere si å holde distribusjoner på 50% av netto inntekt. For eksempel, hvis din netto inntekt på $150,000, din lønn er $75 000 og din utdelinger er $75,000.,

SKATTEMYNDIGHETENE kan omklassifisere distribusjoner

På et annet notat om S-Corporation rimelig kompensasjon, er det viktig å huske på at hvis du på et tidspunkt, SKATTEMYNDIGHETENE bestemmer at din lønn er ikke rimelig, for de kan omklassifisere det distribusjoner du allerede har tatt, skatt dem, og legge til på straffer, renter, og bøter.

Disse føderale tilfeller vise IRS’ evne til å omklassifisere distribusjoner:

Når du skal file Form 2553 (timing)

tidspunktet for innlevering Form 2553 vil avhenge av om din LLC er nylig dannet eller allerede eksisterende.,

For allerede eksisterende LLCs:

Hvis du ønsker å gjøre din LLC S-Corp status effektivt for en gitt ligningsår, må du filen Form 2553 innen 2 måneder og 15 dager fra begynnelsen av dette året.

Hvis du filen utover det som er gitt periode, effektivitet vil starte neste skatteår (med mindre du har laget en sen valget forespørsel, og det ble akseptert av de amerikanske skattemyndighetene (IRS).

Eksempel: La oss anta LLC neste skatte-året starter 1. januar 2021. Din LLC må fil Form 2553 på eller før 15 Mars, 2021., Hvis du filen i løpet av denne perioden, så S-Corp status trer i kraft for hele 2021 skatt året. Hvis du filen etter 15. Mars, deretter status trer i kraft i 2022 skatt året (med mindre du gjør en sen valget forespørsel og SKATTEMYNDIGHETENE aksepterer det, da status trer i kraft for den 2021 skatt året.).

For nydannede LLCs:

Du må filen innen 2 måneder og 15 dager fra datoen for din LLC dato for godkjenning for at endringene skal tre i kraft i sin første skatteår.,

Eksempel: Hvis din LLC ble godkjent i April 10th, 2021, da har du til 25. juni 2021 å file Form 2553 for S-Corp status til å ta effekt for den 2021 skatt året. Hvis du filen etter 25 juni, da status som trer i kraft i 2022 skatt året (med mindre du gjør en sen valget forespørsel og SKATTEMYNDIGHETENE aksepterer det, da status trer i kraft for den 2021 skatteår).

Hvordan vet du om din LLC er allerede-eksisterende eller nydannede?

  • Hvis din LLC har allerede hatt en før skatt året, så din LLC er allerede-eksisterende.,
  • Hvis din LLC har ikke hatt en før skatt året, så din LLC er nylig dannet.

Sent valg av S-Corp status

Hvis du arkivert Skjemaet 2553 utover to-måneders-og-15-dagers vindu, men ønsker dine LLC S-Corp status skal gjelde for det aktuelle skatteåret, må du bevise at sen innlevering var på grunn av en «rimelig grunn.»

så Så lenge du har en «rimelig grunn» og din LLC møter SKATTEMYNDIGHETENE krav, SKATTEMYNDIGHETENE vil vanligvis gi din LLC S-Corp status å tre i kraft i sin nåværende skatt året.,

Vi anbefaler at du snakker med din regnskapsfører om detaljer, men du kan se de vanligste rimelig grunn eksempel på «å skylde på din regnskapsfører» nedenfor.

Spesiell merknad til å legge i toppmarg:
• Hvis du gjør S-Corp sent valg når innlevering Form 2553 (men ikke trenger å sende inn Skjemaet 1120S), skriv «ARKIVERT i HENHOLD TIL REV. PROC. 2013-30» øverst på side 1 i Skjemaet 2553.

• Hvis du gjør S-Corp sent valg når innlevering Form 2553 sammen med Skjemaet 1120S, skriv «OMFATTER SLUTTEN av VALGET(ENE) ARKIVERT i HENHOLD TIL REV. PROC. 2013-30» øverst på side 1 i Skjemaet 1120S.,

ikke gå S-Corp for fort

Selv om å ha din LLC beskattes som en S-Corp høres fantastisk ut ved første øyekast, er det viktig å gå forsiktig og ikke gå for fort.

Mange eiere av små bedrifter kan være i stand til å spare penger på skatt ved å holde sine LLC i standard skatt status (beskattes som et enkeltmannsforetak eller beskattet som et Partnerskap) for de første årene frem til netto inntekt øker.

Du vil sørge for at din LLC er konsekvent å treffe netto inntekt nivåer som er høyere enn hva LLC Medlem(s) rimelig lønn ville være.,

Krav for E-Corp

Merk: I denne sammenheng nedenfor (siden din LLC vil bli beskattet som en S-Corp), en aksjonær i en S-Selskap er det samme som en eier/medlem av en LLC.

for at LLC for å være kvalifisert til å bli skattlagt som en S-Corp, den må oppfylle følgende krav:

1. OSS-enhet. Din LLC må være dannet i Usa, og kan ikke være et selskap som ble dannet eller organisert utenfor USA.

2. 100 aksjonærer. Du vil ofte se denne regelen skrevet som «S-Selskap kan ikke ha mer enn 100 aksjonærer»., I sammenheng med en LLC beskattes som en S-Corporation, dette betyr at LLC ikke kan ha flere enn 100 medlemmer.

3. Klasse på lager. Selskapet kan bare ha 1 klasse på lager. Noen ganger selskapene har forskjellige klasser av aksjen som har ulike rettigheter og privilegier. Alle aksjonærene (eierne) i en S-Corporation alle må få de samme rettigheter til eierskap.

4. Kvalifiserte aksjonærer. Under IRS-regler, S-Selskap kan bare ha kvalifisert eiere/aksjonærer.

Som Kan Eie en S-Corp?,

følgende er lov til å være eiere av en S-Corporation:

følgende er ikke tillatt å være eiere av en S-Corporation:

  • Ikke-AMERIKANSK bosatt (aka ikke-bosatt utlending)
  • Utenlandsk selskap (et selskap som er organisert utenfor Usa)
  • C-Corporation (eller et LLC beskattes som en C-Bedrift)
  • Partnerskap (eller en LLC beskattes som et Partnerskap)
  • finansinstitusjon
  • Forsikringsselskap
  • Innenlandsk salg corporation

Kan en Utlending Eie en S-Selskap?,

Ja, en utlending kan eie en US-S-Selskap, men det avhenger av type «utlending».

For mer informasjon, vennligst se: Kan en utlending eie en S-Selskap?

Konvertering fra LLC, S-Corp

mange av våre lesere spør oss hvordan å konvertere en LLC til en S-Corporation. Vi vil bare legge til denne delen, som klarhet.

Akkurat som «danner en S-Corp» er ikke riktig uttrykk, «konvertering fra LLC, S-Corp» er heller ikke riktig uttrykk, og det kan føre til mye forvirring.

Den juridiske og statlig organ (de LLC) forblir den samme., Du er bare endrer måten de amerikanske skattemyndighetene (IRS skatt din LLC. Det LLC ikke gå bort. Husk, standard, LLCs med 1 eieren beskattes som et enkeltmannsforetak og LLCs med 2 eller flere eiere beskattes som et Partnerskap.

Ved å sende Skjemaet 2553 med SKATTEMYNDIGHETENE (instruksjoner nedenfor) du er rett og slett endre standard skattemessig klassifisering av LLC (enten fra Enkeltpersonforetak eller Partnerskapet) til S-Selskap, under Underkapittel S av SKATTEMYNDIGHETENE Revenue Code.,

Instruksjoner: Hvordan fylle ut Skjemaet 2553

Merk: Du kan kryss-referanse informasjon som er oppført nedenfor med de amerikanske skattemyndighetene (IRS Form 2553 instruksjoner. Som nevnt tidligere, anbefaler vi at du arbeider med en regnskapsfører om å velge å ha din LLC beskattes som en S-Corporation. I tillegg til innlevering Form 2553, må du også ta lønn, fil lønn selvangivelse, fil en bedrifts gå tilbake til S-Corporation (Form 1120S), og administrere dine bøker.,

i Tillegg instruksjonene nedenfor er for en LLC velger å bli skattlagt som en S-Corp (ikke et Selskap som velger å bli skattlagt som en S-Corp).

Komme i gang:
Last ned IRS-Skjema 2553 og lagre på din datamaskin.

Hvis du ønsker også å laste ned en ferdig utfylt eksempel form, kan du laste ned denne filen også: LLC beskattes som S-Corp Form 2553 eksempel

Del 1 – Valg-Informasjon

Navn:

skriv Inn din komplette LLC navn i denne delen.

Employer Identification Number (A):

skriv Inn din LLC er EIN Tall i dette avsnittet., Trenger du et EIN-nummer for å gjøre S-selskapsskatt valg.

gateadresse og By, Zip:

Angi gaten eller e-post adresse for din LLC. Dette kan være den samme adressen som du brukte da du søkte om for EIN, men det trenger ikke å være. Hvis dette er en oppdatert-postadressen du bruker med SKATTEMYNDIGHETENE, merker du av i «adresse-boksen» i D.

Dato incorporated (B):

skriv Inn dato LLC ble dannet., Du kan finne denne datoen på din stemplet og godkjent Artikler av Organisasjonen (eller Sertifikat for Organisasjonen eller Sertifikat for Dannelse), eller ved å søke på LLC navnet på din tilstand er LLC, søk etter navn database.

stiftelsesstaten (C):

skriv Inn tilstand hvor du dannet din LLC.

D (Endringer):

Hvis du bruker en ny adresse med SKATTEMYNDIGHETENE, merker du av i «adresse» – boksen. Hvis du har endret LLC navn med staten siden forming din LLC, merker du av i «navn» – feltet.,

E (Valget er å være effektiv):

skriv Inn skatt året som du ønsker at LLC til å bli skattlagt som en S-Corp hvis du For eksempel ønsker at LLC til å bli skattlagt som en S-Corp i 2021 skatt året, skriv inn «01/01/2021».

F (Valgt skatt år):

Velg din skatt i året. De fleste filers sjekk av den første boksen for «Kalender-året».

G (Behandling medlemmer av en familie som én aksjeeier):

Dette avsnittet gjelder hvis din LLC har mer enn 100 medlemmer (også kjent som S-Corporation som har mer enn 100 aksjonærer)., Hvis S-Corporation har mer enn 100 aksjonærer, kan du lese instruksjonene. For de fleste filers, deres S-Selskaper ikke har mer enn 100 aksjonærer, så denne boksen vil være venstre ukontrollert.

H (Navn og tittel på officer):

skriv Inn din kontaktinformasjon og tittel i tilfelle SKATTEMYNDIGHETENE har noen spørsmål. Du kan For eksempel skrive inn «John Doe, Medlem» eller «John Doe, Eier».

jeg (telefonnummer):

skriv Inn din celle, på kontoret eller hjemme telefonnummer.,

Multi-line forklaring avsnittet:

Denne multi-line delen er bare nødvendig hvis du gjør en sen S-Corp valg (etter forfall). Hvis det er tilfelle, må du inkludere en grunn, og ofte SKATTEMYNDIGHETENE er ganske fleksible på å akseptere Form 2553 etter fristen.

En felles strategi for å bruke er «skylden regnskapsfører» – metoden. Her er eksempel tekst du kan bruke: «LLC ment for å gjøre E-valg. Revisor ikke gi anbefaling på gang.,»

Underskrift, Tittel og Dato:

skriv Inn «Medlem» eller «Eier» for tittelen, og datoen som du fyller ut skjemaet. Etter at du skrive ut skjemaet, sørg for å registrere det.

Del 1 – Valg Informasjon (fortsatt)

På side 2 du kommer til å liste opp alle dine LLC eiere.

I kolonne J, du kommer til å liste hver persons fulle navn og adresse.

I kolonne K, du kommer til å ha hver person til å signere og angi dagens dato.

I kolonne L, du kommer til å liste prosentandelen av eierskap og dato der eierskap ble kjøpt., Hvis du har 1 medlem i din LLC, andel ville være 100%. Hvis du har 2 medlemmer som er på din LLC, hver person ville gå inn 50%. For dato ervervet, kan du bruke den dato LLC ble dannet (som du også inn i boks B).

I kolonne M, liste hver person har Social Security Number.

I kolonne N, skriv inn hver person er kalenderåret. Dette vil være «12/31».

For de fleste filers, det er ingenting annet du trenger å gjøre med formen. Kan du gå videre til post/faks instruksjoner.,

Del 2 – Valg av Regnskapsåret (O, P, Q, og R):

Denne delen ikke passer til de fleste filers, så de la alt stå tomt, men sørg for å gjennomgå innlevering og snakke med din regnskapsfører, dersom det er noe i denne delen må være ferdig.

Del 3 – Kvalifisert Underkapittel S Trust (QSST):

Denne delen ikke passer til de fleste filers, så de la alt stå tomt, men sørg for å gjennomgå innlevering og snakke med din regnskapsfører, dersom det er noe i denne delen må være ferdig.,

Hvor på e-post eller faks Form 2553

Når du har fullført Skjemaet 2553 og signere det, du er klar til å sende det til SKATTEMYNDIGHETENE. Du kan enten sende Skjemaet 2553 av e-post eller faks.

Hvor du e-post eller faks Form 2553 er bestemt av staten der LLC ble dannet eller den stat hvor LLC er registrert å gjøre forretninger (hvis LLC er en Utenlandsk LLC).

Tips:
For raskere godkjenning, faks Form 2553 til SKATTEMYNDIGHETENE ved hjelp av en digital faks tjeneste som Phone.com ($10). De har god kundeservice og vil hjelpe deg å sette opp dine digitale faks på bare noen minutter.,

S-Corp godkjenning brev

Vennligst tillat 45 til 60 dager for SKATTEMYNDIGHETENE til e-post du tilbake din E-Corp valget godkjenning brev.

Hvis din LLC S-Corp valget er godkjent vil du motta en CP261 Varsel.

Vi anbefale å gjøre et par eksemplarer av CP261 Varsel og holde dem med din LLC registre. Gjøre noen fysiske kopier, samt noen digitale kopier.

Hvis din LLC S-Corp valget er avslått, vil du motta en CP264 Varsel. Deretter må du snakke med SKATTEMYNDIGHETENE og/eller din regnskapsfører for å se hva årsaken var, og hvis/når bør du re-file Form 2553.,

Hvis du mister din CP261 Varsel, kan du også ringe IRS (800-829-4933) og be om en «S-Corp Bekreftelse Brev», teknisk kjent som en 385C. Den CP261 kan bare genereres en gang (det er auto-generert internt på de amerikanske skattemyndighetene (IRS), men CP261 og 385C har samme effekt. Den 385C vil ankomme ved post 7 til 14 dager etter at du ringer.

IRS-Skjema 1120S og andre S-Corp Avgifter

En S-Corporation er en «pass-through» skatt enhet i at den ikke betale føderal skatt på konsernnivå., Fortjeneste, tap, studiepoeng, og fradrag fra S-Corporation «flyt gjennom» til den enkelte aksjonærene (eierne) personlige selvangivelsen, og de er ansvarlig for å betale skatt.

Imidlertid, S-Corporation fortsatt behov fil, hva som er kjent som en «informative tilbake». Som inkluderer innlevering Form 1120S samt problemet K-1 til hver av S-Corp aksjonærer.

For 90+% av LLCs som opererer på kalenderen for året (Jan. 1 Desember. 31), S-Corp selvangivelse vil være på grunn av 15. Mars hvert år., Og som personlig selvangivelse, hvis din E-Corporation behov for en utvidelse, kan du sende Skjemaet 7004.

Det er også ekstra skatt former din E-Corporation må fil for å rapportere skatt betalt fra lønn (tilbakeholdt skatt, Social Security og Medicare). Dette er arkivert på Skjema 941. Og Form 940 vil bli brukt for federal arbeidsledighet skatt.

SKATTEMYNDIGHETENE er svært strenge om forfallsdatoer, og har rett til å innføre straff hvis S-Corp selvangivelsen er for sent (eller manglende informasjon)., Hvis ingen skatt, og du trenger å sende en informativ returner bare SKATTEMYNDIGHETENE kan lade $195 per måned per person. Hvis det er en skatt, det er $195 per måned, per person, pluss 5% av ubetalt skatt for hver måned det er for sent. Dette er kun en oversikt om. For mer informasjon, vennligst se «Interesse og Straff» i Form 1120S instruksjoner.

å Beregne din E-konsernets skattemessige forpliktelser og riktig filing alle skatteskjema kan være komplisert, og hvis det gjøres feil, kan føre til SKATTEMYNDIGHETENE straffer, bøter, og interesse.,

Som nevnt i denne leksjonen, anbefaler vi at du jobber tett med en regnskapsfører til å sørge for at du filen din E-Corporation skatt på riktig måte, samt holde din E-Corporation i samsvar med eventuelle andre IRS krav.

State S-Corp Skatt Registreringer

Avhengig av staten der du dannet din LLC, kan det også hende du trenger å sende en E-Corp state-nivå selvangivelsen (i tillegg til den føderale tilbake), så vel som stat arbeidsledighet forsikring.

kan du komme i kontakt med statens Institutt for Omsetning eller snakk med din regnskapsfører for detaljer.,

Hvordan en LLC kan tilbakekalle sin S-Corp valg

Hvis du allerede har en LLC beskattes som en S-Corp, men du ønsker å avbryte denne skatten valget med SKATTEMYNDIGHETENE, dette kalles en «Frivillig Tilbakekalling av S-Corporation-Status».,

Du trenger å sende 3 elementer til SKATTEMYNDIGHETENE hvis din LLC ønsker å trekke tilbake sin S-Corp status:

  • Brev av Tilbakekall av S-Corporation Valg
  • Erklæring om Samtykke fra LLC Medlemmer for S Valg Tilbakekall
  • IRS-Skjema 8832

IRS Telefonnummer & kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål vedrørende din LLC blir beskattet som en S-Corp, eller hvordan du skal fylle ut Skjema 2553, kan du ringe SKATTEMYNDIGHETENE på 800-829-4933., Du kan finne flere IRS telefonnumre på denne linken: https://www.irs.gov/help/telephone-assistance

IRS telefonstøtte er tilgjengelig fra 7 am til 7 pm, mandag til fredag. For kortere hold tid, anbefaler vi å ringe tidligere i morgen.